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廣州農商銀行內部審計部2020年招聘

2020-07-29 10:16:14 來源: 上岸鴨公考 責任編輯: fangkai
  廣州農商銀行內部審計部招聘崗位詳情如下:
 
  一、信息科技審計崗
 
  工作職責:
 
  1.年齡原則上35周歲(含)以下,信息技術、計算機、軟件工程等相關專業(yè),研究生及以上學歷,持有CISA證書優(yōu)先;
 
  2.有4年以上銀行業(yè)務工作經驗,理解銀行IT治理體系,熟悉銀行業(yè)務的數據結構;了解銀行內部控制、風險管理相關知識,熟悉銀行信息科技法律法規(guī)、監(jiān)管政策;
 
  3.有IT審計、數據分析經驗,銀行核心系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、數據倉庫、數據集市建設經驗者優(yōu)先考慮;
 
  4.具有較強的風險意識和風險識別能力;具有較強的綜合分析、交流溝通和寫作能力;具有較強的團隊合作精神和組織協調能力;學習能力強。
 
  任職資格:
 
  1.負責信息科技審計、非現場審計制度和流程的實施,制訂和執(zhí)行信息科技審計計劃,對信息科技整個生命周期和重大事件等進行審計;
 
  2.參與執(zhí)行IT審計、IT內部控制評價、非現場審計等項目,組織或參與執(zhí)行與信息科技有關的業(yè)務或管理審計項目,完成從審前準備、現場實施、出具審計報告到審計處理的各項工作,并跟蹤督促審計整改及整理項目檔案;
 
  3.負責收集、研發(fā)審計模型及風險監(jiān)控指標,進行日常非現場監(jiān)測,整理監(jiān)測發(fā)現的疑點、線索報部門負責人;負責開發(fā)、維護審計信息系統(tǒng),收集、整理前沿信息技術知識、大數據審計及IT審計方法、工具、案例等,負責培訓非現場審計技術、IT審計方法及工具等,改進審計技術方法;
 
  4.維護和管理部門審計業(yè)務相關系統(tǒng),協助處理部門內IT相關問題。
 
  二、經營業(yè)務審計崗
 
  工作職責:
 
  1.負責制定并實施資產業(yè)務、負債業(yè)務、中間業(yè)務審計管理辦法及審計計劃;
 
  2.負責對公司金融、金融市場、零售金融等業(yè)務管理部門,以及各分行、中心支行的審計監(jiān)督與評價,開展常規(guī)、專項審計或調研,并實施相關中層管理人員經濟責任審計;
 
  3.建立問題臺賬,對審計發(fā)現問題的整改情況進行后續(xù)跟進核實,擬定問責處理意見等。
 
  任職資格:
 
  1.年齡原則上35周歲(含)以下,金融、經濟、財務會計、審計、工商管理、法律等相關專業(yè),全日制本科及以上學歷,持有CPA、CIA、CRMA、律師資格等證書優(yōu)先;
 
  2.具備4年以上金融機構從業(yè)經驗,了解銀行業(yè)務產品,熟悉信貸審批流程及政策法規(guī),對銀行經營業(yè)務的風險及防范措施有一定的理解與認識,具有風險管理、信貸業(yè)務審查審批經驗者優(yōu)先考慮;
 
  3.具有相應的金融經濟、財務會計、風險管理、法律等基礎知識,了解國家宏觀經濟政策;
 
  4.具有較強的風險意識和風險識別能力;具有較強的綜合分析、交流溝通和寫作能力;具有較強的團隊合作精神和組織協調能力;學習能力強。
 
  三、中后臺業(yè)務審計崗
 
  工作職責:
 
  1.負責制定并實施財務會計、資源配置、渠道與運營管理等業(yè)務的審計管理辦法,負責制定并實施上述業(yè)務的審計計劃;
 
  2.負責對風險管理、人力資源、財務績效、資產監(jiān)控、運營管理等中后臺部門或機構的審計監(jiān)督,開展常規(guī)、專項審計或調研,并實施相關管理人員經濟責任審計;
 
  3.建立發(fā)現問題臺賬,對審計發(fā)現問題的整改情況進行后續(xù)跟進核實,擬定問責處理意見等。
 
  任職資格:
 
  1.年齡原則上35周歲(含)以下,金融、經濟、財務會計、審計、工商管理、法律等相關專業(yè),全日制本科以上學歷,持有CPA、CIA、CRMA、CISA、律師資格等證書優(yōu)先;
 
  2.具備4年以上金融機構從業(yè)經驗或審計工作經驗,具有計劃財務、績效考核、管理會計、運營管理等從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;
 
  3.具有相應的金融經濟、財務會計、風險管理、法律等基礎知識,了解國家宏觀經濟政策;
 
  4.具有較強的風險意識和風險識別能力;具有較強的綜合分析、交流溝通和寫作能力;具有較強的團隊合作精神和組織協調能力;學習能力強。
 
  四、子公司業(yè)務審計崗
 
  工作職責:
 
  1.負責審計監(jiān)督全行子公司,制定并實施子公司業(yè)務的審計計劃,以及承擔子公司的委托審計;
 
  2.開展并表審計、子公司重大風險及績效等專項審計項目,對子公司落實全行戰(zhàn)略、重大政策等情況進行審計評價,對外派子公司的高級管理人員開展經濟責任審計;
 
  3.建立審計發(fā)現問題臺帳,進行整改跟蹤,并開展后續(xù)審計,督促子公司或提請相關部門對相關違規(guī)責任人進行問責處理等。
 
  任職資格:
 
  1.年齡原則上35周歲(含)以下,金融、經濟、財務會計、審計、工商管理、法律、計算機、軟件工程等相關專業(yè),全日制本科及以上學歷,持有CPA、CIA、CRMA、CISA、律師資格等證書優(yōu)先;
 
  2.具備3年以上金融機構從業(yè)經驗或審計工作經驗,具有信貸業(yè)務、信息技術研發(fā)維護等從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮;
 
  3.具有相應的金融經濟、財務會計、風險管理、法律等基礎知識,了解國家宏觀經濟政策;
 
  4.具有較強的風險意識和風險識別能力;具有較強的綜合分析、交流溝通和寫作能力;具有較強的團隊合作精神和組織協調能力;學習能力強。
 
  五、崗位申請
 
  http://grcbank.zhiye.com/social
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